热电公司工作总结.
今年是满洲里光明热电公司由集中供热转向热电联产实质化运 营的第一年,也是公司进一步深化改革、抢抓机遇、加快发展, 实现各项工作再上新台阶不平凡的一年, 一年来在安泰热电公司
的领导下,坚持以安全生产为基础,以经济效益为中心,克服外 网开工晚、资金紧张等诸多困难,以全面开展保持共产党员先进 性教育活动为契机,不断建立完善各项规章制度, 注重安全教育 和培训,加强设备管理,坚持以人为本,科学管理,在安全生产 上下功夫,在经营管理上做文章,扎实开展各项工作,三个文明 建设取得了优异成绩取。
(一)生产指标完成情况:
1、发电量
全年计划为13700万千瓦时,1 — 11月份实际完成11080万千瓦 时,完成全年计划的80.88%, 12月预计1060万千瓦时,全年预 计可完成12140万千瓦时,完成全年计划的 88.61%;
2、上网电量
全年计划为11013万千瓦时,1 — 11月份实际完成8643万千瓦 时,完成全年计划的 78.48%, 12月预计816万千瓦时,全年预 计可完成9459万千瓦时,完成全年计划的 85.89%;
3、 售热量
全年计划为219万吉焦,1 —11月份实际完成167万吉焦,完 成全年计划的76% 12月预计52万吉焦,全年预计可完成 219 万吉焦,完成全年计划的100%;
4、 发电厂用电率
全年计划为9.68%, 1-11月实际完成10.41%。
5、 供热厂用电率
全年计划8.82千瓦时/吉焦,1-11月实际完成8.77千瓦时/吉 焦。
6、 综合厂用电率
全年计划为19.61%, 1-11月实际完成21.99%。
7、 发电标准煤耗
1-11月份计划为354克/千瓦时,1-11月实际完成360克/千瓦 时,比计划上升6克/千瓦时,全年预计与计划持平。
8、供电标准煤耗
1-11月份计划为392克/千瓦时,1-11月实际完成402克/千瓦 时,比计划上升10克/千瓦时,全年预计与计划持平。
9、供热标准煤耗
全年计划为39.8公斤/吉焦,1-11月实际完成39.98公斤/吉焦, 比计划上升0.18公斤/吉焦,全年预计与计划持平。
为了完成安泰热电公司下达的各项经济指标, 年初公司将安泰公
司下的各项任务层层分解与职能部门分别签订了目标责任状, 在
保证生产设备完好率的前提下,合理安排新老厂运行方式和分配 供热面积,与外网协调配合,按照供热曲线进行供热,生产运行 人员在供暖期间开展小指标竞赛活动, 增加巡检次数,提高巡检
质量,检修人员精心维护、及时消缺保证设备安全运行,公司领 导和生产部门多次到电网公司协调关系,争取和合理运行方式, 取得了明显实效,在燃煤管理中,加强管理,定期对计量装置校 验,将热值损失降至最少。
(二)经营指标完成情况:
1、热费收入:2005年1 — 11月实际完成3815万元,12月份预 计完成720万元,全年可完成4535万元,比2004年增加677万 元,增幅为17.52%
2、 成本费用:2005年1 — 11月份实际发生5869万元,12份预 计发生337万元,全年预计发生6206万元,其中:发电成本2551 万元,供热成本 3655万元。
3、 销售税金及附加:2005年1 — 11月份实际发生6万元,全年 预计发生8万元,全部归集为发电成本中。
4、 财务费用:2005年1 — 11月份实际发生1399万元,12月预 计发生72万元,全年预计发生1471万元,其中:发电分摊 826 万元,供热分摊645万元,比上年财务费用增加 307万元,增幅 为 90.83 %。
5、 利润总额:2005年1 — 11月实际亏损3439万元,12月全 年预计亏损3153万元,其中:发电亏损 3385万元,供热盈亏 232万元,造成发电供热差距主要原因是(一)今年供热面积较
比上年有大幅度增加;(二)今年供电负荷较低;(三)热电联产 项目上马后,虽然供热占据了大部分成本费用, 但通过调整供热
运行方式,降低了供热成本,同时,尽量缩短老厂运行时间,提 高了锅炉供热效益。
(三)安全生产情况
200 5年,公司在安全生产上取得了显著成绩, 截止1 1月3
0日公司实现了连续安全生产 1891天,实现了全年安全生产无 事故的安全目标。在安全管理上首先强化各级人员的安全生产责 任,加大安全考核、隐患整改及三票执行工作力度,通过定期召 开安委会议,组织员工进行安全培训、 提高了全体员工的安全意 识,认真做好消防交通管理工作,确保了消防、交通安全,对热 用户出现的供热缺陷保证 24小时内进行处理,提高了供热质量, 2005年在热电厂尾工完善、老热源点设
- 下载文档
- 收藏
- 0